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2016年單位小金庫自查報告

發(fā)布時間:2017-05-27  編輯:沈舒文 手機版

  “小金庫”點多面廣,具有普遍性。從企事業(yè)單位到黨政機關,私設“小金庫”問題時有發(fā)生,甚至有的單位從本單位機關到各科室層層私設“小金庫”,為解決個人福利和小團體謀利等不正當開支創(chuàng)造便利條件。下面是小編收集整理的2016年單位小金庫自查報告,歡迎大家閱讀參考!

  【2016年單位小金庫自查報告1】

  根據(jù)惠陽區(qū)財政局 審計局關于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔2016〕10號)文件要求和部署,我局高度重視,迅速行動,積極開展專項治理自查工作,現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下:

  一、加強組織領導,確定治理范圍

  為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,局領導非常重視,專題召開班子會學習通知精神,全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作,形成由局長負總責,分管領導具體負責,業(yè)務股室牽頭落實的工作機制,一級抓一級,層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、依照專項治理內(nèi)容深入自查自糾,進一步嚴肅財經(jīng)紀律

  按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求,對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查,自查率達100%。圍繞專項治理重點內(nèi)容開展自查自糾活動。

  1.預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理,對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫,無違規(guī)轉移使用等問題。

  2.預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理,一切支出均按財政預算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面,制定了《惠陽區(qū)水務局車輛使用管理規(guī)定》,嚴格派車單制度,車輛定車、定人、定點停放管理,定點維修,定點加油,定點保險,并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施,不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待,堅決執(zhí)行各項財經(jīng)制度,嚴格按規(guī)不超標接待,杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象。

  3.政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理,政府采購項目嚴格執(zhí)行政府采購程序,沒有出現(xiàn)無預算采購、超預算采購等問題。

  4.資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題,所有資產(chǎn)處置都按審批程序進行,沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。

  5.財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。

  6.財政票據(jù)管理情況。我局的財政票據(jù)均在區(qū)財政局領用,使用與保管嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

  7.設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題,一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行,均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。

  【2016年單位小金庫自查報告2】

  根據(jù)《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”

  工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照試集團公司下發(fā)的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,

  沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

  3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。


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